中国网上澳门金沙娱乐网
发表于:2018/6/5 15:41:15  点击数:64次 风险导向审计在银行内部审计的应用

摘要:笔者认为,在银行内部审计过程中,风险导向审计这一新的审计方法值得银行内部审计人员借鉴。本文主要阐述了风险导向审计的内涵、特点、银行内部审计要求与审计准则的联系,详述了风险导向审计在银行中应用的主要环节。最后,笔者根据风险导向审计在银……

发表于:2018/6/5 15:38:18  点击数:60次 企业集团内部审计工作探究

[摘要]企业集团的内部审计工作,关系到其内控实施效力,是企业集团独立开展审计监督,以促进集团总部及下属各公司经营管理活动的合法合规性,进而维护内部利益相关者权益及企业集团总体利益的重要手段。基于此,文章首先对企业集团的发展背景及内审原则进……

发表于:2018/6/5 15:38:02  点击数:28次 高校内部审计建设现状及应对措施

【摘要】随着我国高校建设的持续发展,院校的规模不断扩大,社会资金的利用不断提升。在具体的工作中逐步暴露出诸如高校管理人员滥用权力、资金使用不规范等问题。这些问题的出现,使有关部门意识到我国高校内部审核工作不够严谨规范的问题。随着审计署发布……

发表于:2018/6/1 11:03:28  点击数:54次 卫生事业单位内部审计工作分析

摘要:本篇文章首先对加强卫生事业单位内部审计工作的作用进行阐述,从内部审计意识不深入、内部审计机构设定不规范、内部审计人员综合素养偏低三个方面入手,对卫生事业单位内部审计存在的主要问题进行解析,并以此为依据,提出加强卫生事业单位内部审计的……

发表于:2018/6/1 10:56:43  点击数:17次 住房公积金内部审计转型升级研究

摘要:本文通过对住房公积金发展趋势的分析和审计全覆盖政策的解读,提高对住房公积金内部审计重要性的认识,顺应新形势下内部审计职能定位的转变,探讨推动住房公积金内部审计转型升级的路径和措施。 关键词:住房公积金;内部审计;转型升级 近年来,随……

发表于:2018/6/1 10:56:24  点击数:30次 医院内部审计对医院经济发展的影响

摘要:在医院的经济发展过程中,内部审计是非常安全并且可靠的一种保障,内部审计机制是否完善以及健全,直接影响到医院经济能否健康发展。另外,强化医院内部的审计工作,有助于卫生系统进行转机改制,对医院走向市场来说,这是客观要求。目前,人们越来越……

发表于:2018/4/26 15:34:18  点击数:212次 企业内部审计问题及应对措施

摘要:内部审计是企业内部管理的重要内容,是构建良好内控环境的重要手段。本文分析了新时期企业内部审计的重要性及存在的问题,并在此基础之上,从提高内部审计的独立性、强化审计结果的利用、适时内部审计外包等方面,具体阐述了新形势下强化企业内部审计……

发表于:2018/4/26 15:32:05  点击数:197次 内部审计在医药集团企业的应用

摘要:增值型内部审计阶段是我国当前企业审计的发展阶段,是以传统的审计模式为基础发展而来的,是对传统审计的发展和创新,并在推动企业实现内部审计目标方面发挥着关键性的作用。本文主要围绕医药集团企业增值型内部审计的应用进行研究。文中先对增值型内……

发表于:2018/4/26 15:31:41  点击数:142次 企业内部审计如何发挥监督

摘要:近年来,随着社会经济的不断发展,我国企业逐步扩大发展,企业在发展过程中应完善内部审计制度,实现企业内部审计工作的督促职能,将监督作为优质服务管理对策。企业内部审计的督促功能是为了充分发挥服务职能,由监督找出企业的相关问题,并予以合理……

发表于:2018/4/23 10:54:27  点击数:194次 内部审计在企业转型的作用

摘要:近年来,我国一些传统实体企业由于经营困难而不得不转型。对于内部审计来说,企业转型的同时意味着审计环境和理念等的转变,伴随着各类风险和管理改革,因此,内部审计必须致力于企业防范风险和优化内控,最终保障企业提升效益和转型成功。本文结合工……

发表于:2018/4/23 10:50:06  点击数:205次 事业单位内部审计工作改进措施

一、事业单位加强内部审计工作的必要性 (一)服务于国家宏观调控,保障国家政策方针的落实 内部审计是国家实行宏观调控的重要手段和有效途径。事业单位开展内部审计工作,可以对单位内部的管理状况进行全面地检查、分析与评价,重点关注国家政策的贯彻落……

发表于:2018/4/23 10:47:07  点击数:197次 公路养护事业单位内部审计工作分析

【摘要】随着经济与社会发展步入新常态,公路养护事业单位内部审计如何真正适应新常态变化日渐受到业界关注,基于此,本文就公路养护事业单位内部审计的必要性展开分析,并结合笔者所在单位实际对加强公路养护事业单位内部审计的策略建议进行了详细论述,希……

发表于:2018/3/23 14:48:34  点击数:203次 风险导向审计在经济责任审计的应用

【摘要】随着我国社会经济的不断发展,经济责任审计制度在社会中的应用和影响范围在逐渐扩大,针对资金的使用效率和经营成果越来越多的受到社会和国家的关注,对经济责任审计所能带来的成效也越来越重视。经济责任审计,是对每个领导干部在任职期间的各项决……

发表于:2018/3/23 14:45:12  点击数:83次 企业内部审计要求

【摘要】本文阐述企业内部审计的概念及信息化背景下企业内部审计的特点,分析了信息化对企业内部审计的要求,提出了信息化背景下加强企业内部审计工作的策略。 【关键词】内部审计;信息化;审计模式 信息技术在企业管理领域的广泛应用,带动了管理模式和……

发表于:2018/3/23 14:44:49  点击数:185次 电力集体企业风险导向内部审计分析

摘要:随着现代经济越来越快的发展,市场竞争力的持续下降,商业运营的严重滑坡,严重损害了经营者自身的利益,与此同时,在国家监管领域、投资者的投资范围、债权人等利害关系方面,企业的经营管理层可能会对财务报告进行装饰和掩盖其中的问题。目前,审计……

发表于:2018/3/23 11:38:59  点击数:132次 内部审计参与工程管理研究

摘要:内部审计参与工程管理能够提高工程管理质量、增强各相关人员依法治企意识,从主观意识上提升各职能部门的管理责任,加强工程管理力度,由事后规范转变成提前规范。改变各职能部门的感官意识,从抵触审计工作向忠于审计工作转变,做到事事合规、件件合……

发表于:2018/2/22 16:11:24  点击数:247次 高校内部审计案例分析

摘要:基于我国现行的高校内部审计运行机制,深入研究探讨高校内部审计的工作流程和职能,由案例入手,充分论证,逐步找出目前存在的各项问题、面临的严峻考验和未来需要达到的职能目标。 关键词:内部审计;案例分析;运行流程 1995年5月在《中共中……

发表于:2018/1/29 15:34:46  点击数:229次 高校内部审计职能定位探讨

摘要:内部审计是高校内部管理的重要组成部分,在新的形势和环境下,内部审计如何贯彻“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的审计工作方针、如何为学校健康发展提供切实可行的意见和建议,如何实现和提升自身价值,是内审工作面……

发表于:2018/1/25 15:13:13  点击数:223次 棚户区改造项口内部审计分析

一、棚户区改造的经费使用特征 棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。插花地是指两个行政管理区之间没有明确归属的地域。它处于政府的管理真空,存在许多管理方面的问题,给棚改带来很多难题……

发表于:2018/1/25 14:59:18  点击数:221次 地勘单位内部控制审计对策

摘要:内部控制审计的开展一般都是为了进行被审计单位内部控制效果评价而开展的,长期以来这种审计过程被普遍使用于企业之中,而随着我国经济的不断发展,这种审计方式也开始进入到一些单位之中,如地勘单位。当前,地勘单位强化内部控制审计存在一些薄弱环……

发表于:2017/12/8 10:30:04  点击数:273次 风险管控与内部审计在医院管理的作用

摘要:随着我国医疗体制的改革和不断推进,医疗资源配置逐步向市场化方面发展,医院的经营风险也在逐步增加,从而对医院的管理水平有了更高的要求。本文介绍了医院内部审计和风险管理中的关系,就内部审计在医院管理者出现的问题给出了一些建议,以供参考。……

发表于:2017/12/8 10:29:38  点击数:276次 内部审计在医院经济管理的作用

摘要:本文分析了医院的经济管理中实行内部审计的必要性,从医院经济管理角度分析了实行内部审计的意义,最后从严控医院财产、完善经济管理工作相关的法规、提高医院财务人员的整体素质三个方面研究了提高医院内部审计工作的具体措施。 关键词:内部审计;……

发表于:2017/11/1 8:37:40  点击数:319次 地质勘探单位内部审计新途径

摘要:地质勘探工作的有序开展对国家能源补给产生了积极影响,在经济体制改革背景下,地质勘探单位的内部审计出现了一些问题。由于地质勘探单位部门特殊,对内部审计工作提出了更高的要求。本文提出完善地质勘探单位内部审计规章制度和提升地质勘探单位内部……

发表于:2017/11/1 8:35:36  点击数:295次 公司内部审计问题及对策

摘要:内部审计的强化,是企业在市场经济条件下完善治理结构、加强内部控制的重要措施。本文主要对我国企业公司内部审计中存在的问题和相关解决对策进行了探究。 关键词:公司内部审计;审计职能;审计机构 一、引言 公司内部审计是组织内部的一种独立、……

发表于:2017/10/31 14:51:59  点击数:318次 上市公司内部审计现状及改进措施

[摘要]现今我国上市公司各种违规和舞弊行为常常出现,这主要是因为缺乏对上市公司的内部审计的力度,存在很多与内部审计有关的问题。最早对上市公司的内部审计是通过行政手段实施并建立起来的,主要由行政事业单位进行实施,在企业的实施中还存在法律上的……

发表于:2017/10/31 14:49:35  点击数:103次 事业单位内部审计工作优化对策

摘要:本文就大数据时代下,事业单位内部审计工作的特点进行了分析,阐述了内部审计工作中存在的问题,并提出了改进建议,以期促进事业单位健康发展。 关键词:大数据时代;事业单位;内部审计工作;优化对策 随着互联网技术的发展,大数据对各个行业的发……

发表于:2017/10/31 14:49:14  点击数:70次 内部审计的有效性及持续改进

摘要:内部审计工作是企业内部管理工作的一个重要的组成部分,同时也是企业内控工作开展效果的重要决定因素。企业本身应该构建一套科学有效地内部审计制度,切实地提升内部审计工作的开展效果,这样才能进一步地保障企业各项业务的正常、顺利开展,确保企业……

发表于:2017/10/30 9:32:58  点击数:75次 内部审计质量问题与对策研究

[摘要]在社会主义市场经济飞速发展的今天,内部审计工作已经是推动我国企业经济发展的一项重要工作。当前,我国内部审计质量方面存在的问题,主要体现在缺乏内部审计质量控制体系,缺乏内部审计的独立性,缺乏对内部审计质量的绩效考核,内部审计人员的综……

发表于:2017/10/30 9:30:33  点击数:336次 中小企业内部审计问题及对策

[摘要]随着我国经济社会的发展,企业的内部审计越来越被重视。通过发挥内部审计的评价作用、监督作用和控制作用,可以强化企业内控,提高企业的经济效益。但是目前我国中小企业审计的现状存在着缺乏独立性、法律法规不健全和审计质量过低等问题,导致企业……

发表于:2017/10/30 9:27:55  点击数:443次 影响内部审计质量的因素

摘要:随着社会经济的不断发展,现代企业的制度逐渐趋于完善,社会各界对企业内部审计的关注度越来越高。确保审计工作的质量是提升企业管理水平的重要途径,当前影响审计工作质量的因素众多,这些因素严重地制约了审计工作的发展。想要顺利开展审计工作,就……

发表于:2017/9/25 10:12:54  点击数:63次 内部审计发展瓶颈及应对策略

摘要:近年来我国教育体制改革不断深入,教育已成为社会关注的焦点。院校的发展不仅要依靠教学质量的提高,更重要的是加强内部审计。目前各大院校与市场经济的联系日益紧密,教学模式和教学理念的转变对资源的配置提出了更高的要求,各大院校必须对原有资源……

发表于:2017/9/25 10:08:33  点击数:260次 公立医院内部审计问题及对策

摘要:伴随着医疗改革的深入,公立医院面临着前所未有的机遇和挑战。其中作为医院管理体制的关键环节,内部审计所发挥的作用越来越重要。本文对公立医院内部审计的界定进行了详细的说明,并对其内部审计的作用和存在的问题进行了深入的分析,针对当前我国公……

发表于:2017/9/25 10:06:32  点击数:267次 内部控制和内部审计的问题分析

摘要:内部控制是企业为了实现自身的经营目标,促进经营活动合理有序的进行,而采取的一系列的活动,内部控制涉及企业生产、经营、管理等各个方面。内部审计是内部控制的一种特殊形式,基于其自身的独立性,对企业各项经济活动以及内部控制制度的合理性、有……

发表于:2017/9/22 10:39:03  点击数:43次 内部审计在基层央行风险管理的作用

摘要:本文一是对目前基层央行的风险管理现状进行了综述,二是探讨了现有风险管理体系存在的问题,指出内部审计在基层央行风险管理中应发挥的作用,三是以基层央行国库风险管理为例,初步构建了内审参与风险管理的运行模式。 关键词:内部审计;基层央行;……

发表于:2017/9/22 10:31:59  点击数:273次 内部审计财务重述的重要性

摘要:在企业进行内部审计时,是对企业的财务工作和报告进行有效管理和防范风险的重要工作,职责重大,负责公司的财务运营,避免发生过多的财务重述,而近些年来,企业中出现财务重述的现象有所增多,对于内部审计的负责人要加强监督考察,强化其责任意识,……

发表于:2017/9/22 10:31:35  点击数:237次 内部审计增值企业风险管理研究

随着企业发展环境的开放兼容,各种影响稳定经营的不确定因素越来越多,对增强自身抵御风险的能力和水平提出了更高的要求,在强化企业内部风险控制的同时创优外部发展环境成为内部审计不可或缺的职能体现。内控审计以其相对独立的控制职能拥有与平级制约不同……

发表于:2017/9/21 15:20:22  点击数:91次 商业银行内部审计工作分析

[摘要]本文首先简析内部审计工作的要求和内容,其次探讨内部审计工作存在的问题,接着就如何提升内部审计工作质量提出几点建议,最后对全文进行简单的总结,旨在与同行进行业务交流,以便更好地促进商业银行内部审计工作的开展。 [关键词]商业银行;内……

发表于:2017/9/21 15:19:35  点击数:45次 内部审计质量控制存在问题与对策

[摘要]内部审计工作在企业中的地位越来越高,然而在众多企业中内部审计机构沦为摆设,内部审计质量不高,直接影响了审计结果的充分运用,弱化了内部审计的控制和监督作用。本文阐述内部审计质量控制存在的问题及其相应的解决对策。 [关键词]内部审计;……

发表于:2017/9/21 15:14:28  点击数:547次 内部审计在企业风险管理的作用

摘要:随着经济全球化的深入发展,我国社会主义市场环境日趋复杂,企业所面临的竞争愈加激烈,稍有不慎,就极容易陷入风险之中。在如此严峻的情况下,企业做好风险管理工作成为企业日常管理中的重点和难点所在,而内部审计在企业风险管理中能够起到十分重要……

发表于:2017/9/20 16:15:54  点击数:48次 企业内部审计质量管理途径

摘要:本文探究了加强企业内部审计质量管理的途径,旨在为相关人士提供借鉴与参考。 关键词:内部审计;质量管理;管理途径 引言 在国民经济发展中,企业是重要的组成部分,承担着振兴国民经济和参与国际竞争的重要责任。随着经济全球化的加深,企业不断……

310 篇论文  网上澳门金沙娱乐 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 下一页 | 尾页  40篇论文/页  转到第
文秘咨询期刊咨询

自2003年创办以来,目前已经拥有120余名老师,累计1.2万余篇原创文章,现已成为全国会员最多(86.1万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。更多...

拥有六年成功运作经验,订阅价格是目前互联网上可以查询到的最公道的订阅价格,非最优惠订阅价格可以退出多收款项。签定正规商业合同!成功率目前高达90%,未成功全额退款。更多...

网上澳门金沙娱乐网收录7500余种杂志,种类遍及
时政、文学、生活、娱乐、教育、学术等
诸多门类等进行了详细的介绍。

内部审计论文范文
@2008-2012 网上澳门金沙娱乐网
出版物经营许可证 音像制品经营许可证
主机备案:200812150017
值班电话
0825-6697555
0825-6698000

夜间值班
400-888-7501

投诉中心
13378216660
咨询电话
唐老师:13982502101
涂老师:18782589406
文老师:15882538696
孙老师:15982560046
何老师:15828985996
江老师:15228695391
易老师:15228695316
其它老师...
咨询QQ
89937509
89937310
89903980
89937302
89937305
89937307
89937308
业务
综合介绍
在线投稿
支付方式
常见问题
会员评价
官网授权
经营许可
关于我们
网站简介
版权声明
友情链接
人员招聘
联系我们