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发表于:2018/10/15 8:42:49  点击数:20次 事业单位内部审计工作设想

摘要:本文通过对事业单位内部审计现状进行分析,指出了内审存在的问题,主要是业务范围、审计方式单一、审计手段较为落后、审计评价方式不统一和内审人员业务素质还需要提升等,并针对上述问题,提出了正确定位内审工作、创新内审方式、提高人员素质、建立……

发表于:2018/10/15 8:36:58  点击数:17次 水利工程建设内部审计与风险管理

摘要:水利建设工程的内部审计工作,是对风险的科学化防控方法,可以加强防控内容,实现科学管理,对整个工程项目的内部风险成因进行有效地控制,是提高整体水利工程水平的有效手段。文章从内部审计工作作用于风险管理的具体方式展开讨论,并从具体细则的方……

发表于:2018/10/15 8:36:35  点击数:19次 公立医院内部审计全覆盖路径

摘要:本文以广西某三甲医院为例,从内部审计环境、内审人员结构分布、内审工作范围、内审信息化建设等方面,分析目前公立医院内部审计工作存在的问题,并探索新时代背景下公立医院应该如何实现内部审计全覆盖的问题。 关键词:公立医院;内部审计;现状;……

发表于:2018/9/18 11:10:28  点击数:25次 高校固定资产内部审计分析

摘要:本文以内部审计角度,从审计主要内容,审计重点,审计方法使用,审计报告撰写等方面探讨了高校固定资产的审计工作。该研究工作可以达到提高固定资产管理水平,规范固定资产的管理,提高固定资产使用效益,推动固定资产管理工作提质增效的效果。 关键……

发表于:2018/8/14 9:02:23  点击数:48次 基层乡镇卫生院风险导向内部审计研究

摘要:众所周知,审计是专设用于监督国家机关和各部门的财务收支以及重大项目的事前事后的经济活动的。随着现代经济的发展,审计也应时而延伸出了风险导向内部审计。它作为一种新的内部审计模式,应用的时间虽短,但受到很多企业的关注。在本文将对现代风险……

发表于:2018/8/9 11:14:31  点击数:45次 谈ERP环境下的内部审计

摘要:大数据背景下发展新时代,影响内部审计研究的因素有许多大到社会小到企业,包括道德价值观念的落实认知和贯彻,管理层的参与程度、对财会人员专业能力的重视度、企业的管理风格文化背景、内部组织结构、岗位分离制度的完善程度、人力资源政策与实务、……

发表于:2018/7/30 10:59:38  点击数:33次 如何提升高校内部审计质量

摘要:高校内部审计在推动高校事业发展过程中发挥着重要作用。随着社会经济的发展,信息技术的进步,政府会计制度的实施,高校内部治理体系和治理能力现代化的不断推进,对高校内部审计提出了更高的要求。通过分析高校内部审计的重要意义,在梳理高校内部审……

发表于:2018/7/13 15:10:22  点击数:62次 国有企业财务管理与内部审计的关联性

摘要:随着社会科技的不断发展,市场竞争压力不断增大,给企业发展带来机遇的同时也带来了巨大的挑战。近年来,我国国有企业得到了很好的发展,财务管理部门和内部审计部门作为国有企业的核心部门,在促进企业发展提升企业核心竞争力方面,发挥了重要的作用……

发表于:2018/7/13 15:10:03  点击数:37次 医院内部审计监督与检查研究

摘要:医院内部审计工作在医改后应如何开展,要如何应对医改后上级主管部门及医院领导层对医院经济管理的要求。本文旨在通过审计部门对药品及库存物资、医疗设备的采购与管理等重点部门、重点环节的监督与检查,从而改善医院内部管理,实现医院资产保值增值……

发表于:2018/7/12 10:51:22  点击数:38次 科研事业单位内部审计问题及对策

摘要科研事业单位内部审计是一项重要工作内容,文章从法律法规、审计方式及手段、审计独立性与客观性等方面客观分析了存在的问题,从法规体系建设、审计方式和理念、提高人员素质等方面提出了改进措施,以期实现内部审计功能。 关键词科研事业;内部审计;……

发表于:2018/7/12 10:49:12  点击数:33次 独立学院内部审计创新发展研究

摘要:独立学院是我国在一些特定的历史时期所出现的一种办学体制,并且这种办学机制需要由普通高等院校以外的组织机构与国家机构下的社会组织共同开展,进而为高等教育的实施注入一定的民间资本,确保高等教育实现大众化发展,而基础的教学资源也会在这种教……

发表于:2018/7/12 10:48:54  点击数:44次 行政事业单位内部审计问题及对策

摘要:内部审计在我国行政事业单位发挥着重要的作用。所谓内部审计就是审计机构根据法律要求对被审计对象的资金使用情况开展审计监督。其主要目的是完善资产内部管理制度,并且科学反映出资金的使用价值。当今社会在现实内部审计过程中,出现了例如内部审计……

发表于:2018/6/5 15:41:15  点击数:132次 风险导向审计在银行内部审计的应用

摘要:笔者认为,在银行内部审计过程中,风险导向审计这一新的审计方法值得银行内部审计人员借鉴。本文主要阐述了风险导向审计的内涵、特点、银行内部审计要求与审计准则的联系,详述了风险导向审计在银行中应用的主要环节。最后,笔者根据风险导向审计在银……

发表于:2018/6/5 15:38:18  点击数:127次 企业集团内部审计工作探究

[摘要]企业集团的内部审计工作,关系到其内控实施效力,是企业集团独立开展审计监督,以促进集团总部及下属各公司经营管理活动的合法合规性,进而维护内部利益相关者权益及企业集团总体利益的重要手段。基于此,文章首先对企业集团的发展背景及内审原则进……

发表于:2018/6/5 15:38:02  点击数:58次 高校内部审计建设现状及应对措施

【摘要】随着我国高校建设的持续发展,院校的规模不断扩大,社会资金的利用不断提升。在具体的工作中逐步暴露出诸如高校管理人员滥用权力、资金使用不规范等问题。这些问题的出现,使有关部门意识到我国高校内部审核工作不够严谨规范的问题。随着审计署发布……

发表于:2018/6/1 11:03:28  点击数:112次 卫生事业单位内部审计工作分析

摘要:本篇文章首先对加强卫生事业单位内部审计工作的作用进行阐述,从内部审计意识不深入、内部审计机构设定不规范、内部审计人员综合素养偏低三个方面入手,对卫生事业单位内部审计存在的主要问题进行解析,并以此为依据,提出加强卫生事业单位内部审计的……

发表于:2018/6/1 10:56:43  点击数:61次 住房公积金内部审计转型升级研究

摘要:本文通过对住房公积金发展趋势的分析和审计全覆盖政策的解读,提高对住房公积金内部审计重要性的认识,顺应新形势下内部审计职能定位的转变,探讨推动住房公积金内部审计转型升级的路径和措施。 关键词:住房公积金;内部审计;转型升级 近年来,随……

发表于:2018/6/1 10:56:24  点击数:60次 医院内部审计对医院经济发展的影响

摘要:在医院的经济发展过程中,内部审计是非常安全并且可靠的一种保障,内部审计机制是否完善以及健全,直接影响到医院经济能否健康发展。另外,强化医院内部的审计工作,有助于卫生系统进行转机改制,对医院走向市场来说,这是客观要求。目前,人们越来越……

发表于:2018/4/26 15:34:18  点击数:288次 企业内部审计问题及应对措施

摘要:内部审计是企业内部管理的重要内容,是构建良好内控环境的重要手段。本文分析了新时期企业内部审计的重要性及存在的问题,并在此基础之上,从提高内部审计的独立性、强化审计结果的利用、适时内部审计外包等方面,具体阐述了新形势下强化企业内部审计……

发表于:2018/4/26 15:32:05  点击数:281次 内部审计在医药集团企业的应用

摘要:增值型内部审计阶段是我国当前企业审计的发展阶段,是以传统的审计模式为基础发展而来的,是对传统审计的发展和创新,并在推动企业实现内部审计目标方面发挥着关键性的作用。本文主要围绕医药集团企业增值型内部审计的应用进行研究。文中先对增值型内……

发表于:2018/4/26 15:31:41  点击数:184次 企业内部审计如何发挥监督

摘要:近年来,随着社会经济的不断发展,我国企业逐步扩大发展,企业在发展过程中应完善内部审计制度,实现企业内部审计工作的督促职能,将监督作为优质服务管理对策。企业内部审计的督促功能是为了充分发挥服务职能,由监督找出企业的相关问题,并予以合理……

发表于:2018/4/23 10:54:27  点击数:249次 内部审计在企业转型的作用

摘要:近年来,我国一些传统实体企业由于经营困难而不得不转型。对于内部审计来说,企业转型的同时意味着审计环境和理念等的转变,伴随着各类风险和管理改革,因此,内部审计必须致力于企业防范风险和优化内控,最终保障企业提升效益和转型成功。本文结合工……

发表于:2018/4/23 10:50:06  点击数:297次 事业单位内部审计工作改进措施

一、事业单位加强内部审计工作的必要性 (一)服务于国家宏观调控,保障国家政策方针的落实 内部审计是国家实行宏观调控的重要手段和有效途径。事业单位开展内部审计工作,可以对单位内部的管理状况进行全面地检查、分析与评价,重点关注国家政策的贯彻落……

发表于:2018/4/23 10:47:07  点击数:263次 公路养护事业单位内部审计工作分析

【摘要】随着经济与社会发展步入新常态,公路养护事业单位内部审计如何真正适应新常态变化日渐受到业界关注,基于此,本文就公路养护事业单位内部审计的必要性展开分析,并结合笔者所在单位实际对加强公路养护事业单位内部审计的策略建议进行了详细论述,希……

发表于:2018/3/23 14:48:34  点击数:233次 风险导向审计在经济责任审计的应用

【摘要】随着我国社会经济的不断发展,经济责任审计制度在社会中的应用和影响范围在逐渐扩大,针对资金的使用效率和经营成果越来越多的受到社会和国家的关注,对经济责任审计所能带来的成效也越来越重视。经济责任审计,是对每个领导干部在任职期间的各项决……

发表于:2018/3/23 14:45:12  点击数:124次 企业内部审计要求

【摘要】本文阐述企业内部审计的概念及信息化背景下企业内部审计的特点,分析了信息化对企业内部审计的要求,提出了信息化背景下加强企业内部审计工作的策略。 【关键词】内部审计;信息化;审计模式 信息技术在企业管理领域的广泛应用,带动了管理模式和……

发表于:2018/3/23 14:44:49  点击数:220次 电力集体企业风险导向内部审计分析

摘要:随着现代经济越来越快的发展,市场竞争力的持续下降,商业运营的严重滑坡,严重损害了经营者自身的利益,与此同时,在国家监管领域、投资者的投资范围、债权人等利害关系方面,企业的经营管理层可能会对财务报告进行装饰和掩盖其中的问题。目前,审计……

发表于:2018/3/23 11:38:59  点击数:156次 内部审计参与工程管理研究

摘要:内部审计参与工程管理能够提高工程管理质量、增强各相关人员依法治企意识,从主观意识上提升各职能部门的管理责任,加强工程管理力度,由事后规范转变成提前规范。改变各职能部门的感官意识,从抵触审计工作向忠于审计工作转变,做到事事合规、件件合……

发表于:2018/2/22 16:11:24  点击数:342次 高校内部审计案例分析

摘要:基于我国现行的高校内部审计运行机制,深入研究探讨高校内部审计的工作流程和职能,由案例入手,充分论证,逐步找出目前存在的各项问题、面临的严峻考验和未来需要达到的职能目标。 关键词:内部审计;案例分析;运行流程 1995年5月在《中共中……

发表于:2018/1/29 15:34:46  点击数:292次 高校内部审计职能定位探讨

摘要:内部审计是高校内部管理的重要组成部分,在新的形势和环境下,内部审计如何贯彻“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的审计工作方针、如何为学校健康发展提供切实可行的意见和建议,如何实现和提升自身价值,是内审工作面……

发表于:2018/1/25 15:13:13  点击数:241次 棚户区改造项口内部审计分析

一、棚户区改造的经费使用特征 棚户区是指建筑密度大、结构简陋、安全隐患多、使用功能不完善、基础设施不配套的住房较为集中的区域。插花地是指两个行政管理区之间没有明确归属的地域。它处于政府的管理真空,存在许多管理方面的问题,给棚改带来很多难题……

发表于:2018/1/25 14:59:18  点击数:237次 地勘单位内部控制审计对策

摘要:内部控制审计的开展一般都是为了进行被审计单位内部控制效果评价而开展的,长期以来这种审计过程被普遍使用于企业之中,而随着我国经济的不断发展,这种审计方式也开始进入到一些单位之中,如地勘单位。当前,地勘单位强化内部控制审计存在一些薄弱环……

发表于:2017/12/8 10:30:04  点击数:287次 风险管控与内部审计在医院管理的作用

摘要:随着我国医疗体制的改革和不断推进,医疗资源配置逐步向市场化方面发展,医院的经营风险也在逐步增加,从而对医院的管理水平有了更高的要求。本文介绍了医院内部审计和风险管理中的关系,就内部审计在医院管理者出现的问题给出了一些建议,以供参考。……

发表于:2017/12/8 10:29:38  点击数:289次 内部审计在医院经济管理的作用

摘要:本文分析了医院的经济管理中实行内部审计的必要性,从医院经济管理角度分析了实行内部审计的意义,最后从严控医院财产、完善经济管理工作相关的法规、提高医院财务人员的整体素质三个方面研究了提高医院内部审计工作的具体措施。 关键词:内部审计;……

发表于:2017/11/1 8:37:40  点击数:337次 地质勘探单位内部审计新途径

摘要:地质勘探工作的有序开展对国家能源补给产生了积极影响,在经济体制改革背景下,地质勘探单位的内部审计出现了一些问题。由于地质勘探单位部门特殊,对内部审计工作提出了更高的要求。本文提出完善地质勘探单位内部审计规章制度和提升地质勘探单位内部……

发表于:2017/11/1 8:35:36  点击数:320次 公司内部审计问题及对策

摘要:内部审计的强化,是企业在市场经济条件下完善治理结构、加强内部控制的重要措施。本文主要对我国企业公司内部审计中存在的问题和相关解决对策进行了探究。 关键词:公司内部审计;审计职能;审计机构 一、引言 公司内部审计是组织内部的一种独立、……

发表于:2017/10/31 14:51:59  点击数:391次 上市公司内部审计现状及改进措施

[摘要]现今我国上市公司各种违规和舞弊行为常常出现,这主要是因为缺乏对上市公司的内部审计的力度,存在很多与内部审计有关的问题。最早对上市公司的内部审计是通过行政手段实施并建立起来的,主要由行政事业单位进行实施,在企业的实施中还存在法律上的……

发表于:2017/10/31 14:49:35  点击数:119次 事业单位内部审计工作优化对策

摘要:本文就大数据时代下,事业单位内部审计工作的特点进行了分析,阐述了内部审计工作中存在的问题,并提出了改进建议,以期促进事业单位健康发展。 关键词:大数据时代;事业单位;内部审计工作;优化对策 随着互联网技术的发展,大数据对各个行业的发……

发表于:2017/10/31 14:49:14  点击数:92次 内部审计的有效性及持续改进

摘要:内部审计工作是企业内部管理工作的一个重要的组成部分,同时也是企业内控工作开展效果的重要决定因素。企业本身应该构建一套科学有效地内部审计制度,切实地提升内部审计工作的开展效果,这样才能进一步地保障企业各项业务的正常、顺利开展,确保企业……

发表于:2017/10/30 9:32:58  点击数:89次 内部审计质量问题与对策研究

[摘要]在社会主义市场经济飞速发展的今天,内部审计工作已经是推动我国企业经济发展的一项重要工作。当前,我国内部审计质量方面存在的问题,主要体现在缺乏内部审计质量控制体系,缺乏内部审计的独立性,缺乏对内部审计质量的绩效考核,内部审计人员的综……

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